مدير مراجعة

مراجعة تقييم الإجراءات الداخلية والوثائق المدعمة للتأكد من أن هذه الإجراءات والوثائق توفر نظام رقابي فعال ، وتحديد أي قصور أو ضعف في أنظمة الرقابة

وصف الوظيفة

– مراجعة تقييم الإجراءات الداخلية والوثائق المدعمة للتأكد من أن هذه الإجراءات والوثائق توفر نظام رقابي فعال ، وتحديد أي قصور أو ضعف في أنظمة الرقابة المتبعة .

– مراجعة العقود المبرمة من الناحية المالية والتأكد من عدم وجود أي بنود تحمل التزامات مالية بالخطأ .

– مراجعة النظام المحاسبي والتأكد من صحة وانتظام ودقة البيانات المحاسبية .

– رفع التقارير الدورية  والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية في حالة تكبدها.

– تقييم النظام المالي والبحث عن أفضل السبل للإدخال على النظام .

– اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدت.

– التحقق من صحة التكاليف والمصروفات وأنهم في حدود الموازنات المعتمدة .

– الاشتراك في عمليات الجرد  ( الأموال النقدية – الأصول الثابتة – المخزون ) .

– مراجعة القوائم المالية الدورية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة .

– إعداد تقارير المراجعة الدورية والسنوية وفقاً لخطة المراجعة .

– مراجعة المراكز المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية وإعداد التقارير والبيانات المطلوبة لإدارة الشئون المالية.

الشروط

– شهادة البكالوريوس في تخصص المالية / المحاسبة / المراجعة

– خبرة 10 سنوات.

– تخطيط عمليات التدقيق المالي والتشغيلي الخارجي وتنفيذها.

– التحقق من نزاهة التقارير المالية، بما في ذلك الالتزام بالمعايير المحاسبية والمالية، واعتماد البيانات المالية.

– تقييم مدى الالتزام بالسياسات واللوائح التنظيمية، والتوصية بالتدابير التصحيحية والتحسينات.

أرسل طلبك